Hvis du er en nylig selvstendig næringsdrivende Kanadiske eller du tenker på å starte din egen bedrift/legge til ekstra inntekt med en side konserten, kan du være nysgjerrig på hva de krav til skatt og implikasjoner ville være. Bortsett fra ekstra informasjon som du vil inkludere i din selvangivelse, kan du også bli bedt om å registrere deg for en GST/HST-konto og bli en GST/HST-Standarden., Dette betyr at du vil bli pålagt å samle inn og betale salg skatt til Canada Inntekter Byrå på en kvartalsvis eller årlig basis.

Hva er GST/HST?

De Varer og Tjenester Tax (GST) er en skatt på 5% brukes til de fleste avgiftspliktige varer og tjenester i alle provinser og territorier i Canada – bortsett fra der det er en avtale om å ha GST samlet sammen med Provinsielle merverdiavgift (PST). I så fall, SKATTE-og PST er erstattet av et Harmonisert Salg Skatt (HST). Disse er provinser og territorier som er klassifisert som «deltar».,

Alberta, for eksempel, har ingen provinsielle skatter og avgifter, så en $1.00 pose med pretzels vil koste deg $1.05 i kassa. I Ontario, for eksempel, hvor det er HST, som $1.00 pose med pretzels ville koste $1.13, som HST i Ontario er for tiden 13%.

EN GST/HST provinsielle priser bordet, så vel som en kalkulator, kan bli funnet her.

må jeg Lade/Samle GST/HST?

Ikke alle varer og tjenester som er underlagt GST/HST og ikke alle bedrifter er pålagt å kreve, samle inn og betale skatt., Om ikke GST/HST er en faktor i din virksomhet kommer ned til to faktorer: hvilken type strømforsyning du selger og hvor mye salg du har.

GST/HST Kategorier

Canada Inntekter Direktoratet anser varer & tjenester i tre grupper:

  • Skattepliktig – GST/HST er ladet, samlet og forlatt. Som en registrant, kan du også kreve kreditter (også kalt inngående merverdiavgift Studiepoeng eller ITC) til GST/HST betalt for å produsere de varer og tjenester.,
  • Null-karakter – GST/HST er ikke lades opp, samlet inn eller overført, men som en registrant, kan du kreve ITC er for GST/HST betalt for å produsere de varer og/eller tjenester. Hvis virksomheten din er å selge agurker på bondens marked, for eksempel, ingen GST/HST er belastet/hentes fra dine kunder fordi ferske grønnsaker er null-karakter. Også, hvis du skal selge dine tjenester til bedrifter utenfor Canada som ikke er registrert, de salg ville bli klassifisert som null-vurdert som godt.,
  • Fritatt – GST/HST er ikke lades opp, eller som samles inn og som registrant, kan du ikke krav på ITC er for alle GST/HST betalt. Eksempler på unntatte tjenester inkluderer musikk leksjoner og barneomsorg avgifter.

Eksempler på hver gruppe skriver er tilgjengelig på CRA s web-side Lade GST/HST – Type Leveranser.

Det handler om salg

Med noen få unntak (blant drosjesjåfører og tur-share-partnere), kravet om å registrere deg for GST/HST kommer ikke i kraft før du er ikke lenger en «liten leverandør». Dette er ofte kalt $30,000 regelen.,

Du er ikke lenger en liten leverandør når inntektene (før kostnader) er mer enn enten:

  • $30.000 i en enkelt kalender kvartal (3 måneder), eller
  • $30 000 i løpet av de siste fire påfølgende kalender kvartalene (ikke et kalenderår). Skillet mellom en kalender år og fire kvartalene er en viktig en.
    • For eksempel, hvis din bedrift hentet inn mer enn $30K mellom 1. juli og 30. juni året etter, du har passert terskelen som en liten leverandør selv om inntektene var mindre enn $30K hvert kalenderår.,

Så snart din bedrift gjør $30,001 i et enkelt kvartal eller i løpet av de siste fire kvartalene kombinert, du er ikke lenger en liten leverandør. Dette betyr at du er nødt til å registrere seg for GST/HST med en gang og begynner å lade, samle inn og betale skatt. Som første salg du gjør på dette punktet bør omfatte GST/HST som per plass av tilbudet.

Frivillig Registrering for GST/HST

I noen situasjoner, frivillig registrering for GST/HST fornuftig, selv om du ikke er påkrevd. En grunn er for å få en pangstart på riktig journalføring., En annen grunn ville være hvis du kjenner din bedrift skulle overstige den Lille Leverandør terskelen ganske fort – det er $30 000 i salg, ikke profitt.

Frivillig registrering for GST/HST er en god ide hvis du produserer eller selger null-karakter rekvisita. Selv om det ikke nødvendig å lade GST/HST på salg, ITC ‘ s kan kreves. En annen god grunn til å registrere seg frivillig, er hvis du må bruke en masse penger opp foran for å få din bedrift kommer fordi ITC på de første par returnerer ville gi en tilbakebetaling av GST/HST betalt, og som ekstra penger kan hjelpe bedriften vokser litt raskere.,

Hvis du er pliktig til å registrere deg for GST/HST for selvstendig næringsdrivende, aktiviteter, å vite detaljene kan være svært nyttig og bidra til å unngå bøter og renter.

Hvordan kan jeg Begynne Rapportering/Sporing Min GST/HST?

Når du har bestemt du er pålagt å, eller frivillig velger å registrere for GST/HST, må du registrere deg med Canada Revenue Agency. Prosessen er ganske enkel og kan gjøres på nett via Business Registrering Online (BRO) – program.,

journalføring

Når du begynner å samle GST/HST, riktig journalføring blir enda mer viktig. Altfor ofte nyregistrerte glem å skille de midler og må leve med konsekvensene av dårlig journalføring.

du Bor organisert med din økonomi er enkelt med QuickBooks Selvstendig Næringsdrivende, en mobil app som gjør det lett å holde kontroll over din virksomhet økonomi og hjelper deg å forberede deg for skatt tid mens du er på farten med enkel regning, kjørelengde, faktura og HST sporing alt på ett sted., Brukere av QuickBooks Selvstendig Næringsdrivende finne et gjennomsnitt på $4,340 i skatt besparelser per år.

Bruk QuickBooks Salg Skatt Verktøy

Når det gjelder å holde styr på dag-til-dag virksomhet utgifter, mange gründere går digitalt. QuickBooks Selvstendig Næringsdrivende hjelper deg med å holde kontroll over din virksomhet økonomi og forberede seg på skatt tid mens du er på farten, med lett merverdiavgift, finanskostnader, kjørelengde, og faktura for sporing. Appen gjør det enkelt å holde et tett øye på den generelle helsen av din bedrift., Med denne appen kan du se nøyaktig hvor mye penger som kommer inn og kommer ut, rett fra din smarttelefon eller nettbrett.

Bruk QuickBooks Selvstendig Næringsdrivende på bekostning sporing funksjon for å automatisk spore og kategorisere dine utgifter med salg skatt, så du er klar komme skatt tid. Kategorien lister match CRA er T2125 form, så vil det være enkelt å fylle ut når du filen din avgifter.

Med Salg Skatt har i QuickBooks Selvstendig Næringsdrivende, du kan nå spore og konto for innsamling og betaling av Varer og Tjenester Skatt (MOMS), Provinsielle Salg Skatt (PST), og Harmoniserte Salg Skatt (HST)., Se videoen nedenfor for å lære hvordan å kategorisere dine utgifter og legge til moms i løpet av sekunder, eller les mer her for en trinn-for-steg guide til hvordan du enkelt kan beregne merverdiavgift med Quickbooks Selvstendig Næringsdrivende.

Samsvar

Etter at du har registrert for GST/HST, og begynne å samle inn og lade GST/HST, er du forpliktet til å la kundene vet at GST/HST er inkludert i prisen eller vil bli lagt separat., Denne informasjonen skal være tydelig angitt på fakturaen, kontrakt eller postet på et skilt, lett synlig for kunder og må inneholde GST/HST pris blir belastet sammen med ditt registreringsnummer.

Du er også pålagt å fylle ut og sende inn en GST/HST tilbake. Avhengig av din bedrift, kan du sende en retur månedlig, kvartalsvis eller bare en gang i året. Uansett tidsramme, noen GST/HST beløp som du har samlet inn er penger som du har tatt fra noen i «stol for Krone» – og må overføres til CRA sammen med retur., Disse midlene er ikke å bli holdt av deg, eller som brukes av deg, og fordi disse er «Tillit» Fond » CRA behandler dem svært alvorlig.

GST/HST Retur

Før du starter ditt GST/HST tilbake, og ha alle dine tall er klar. Hvis du bruker den raske metoden, vil du trenger det totale beløpet som samles inn i rapporteringsperioden. Hvis du bruker den vanlige metoden, trenger du både beløp som samles inn fra kundene og betalt på kostnader.

CRA har massevis av veiledning tilgjengelig for å fullføre din GST/HST tilbake., Du kan få tilgang til linje-for-linje forklaringer, eksempler for både regnskap metoder, og til og med video tutorials! Du finner denne veiledningen veldig nyttig: Generell Informasjon for GST/HST Registranter, så vel som dette CRA link: GST/HST for Bedrifter.

TurboTax Selvstendig Næringsdrivende går du gjennom din avgifter trinn-for-trinn, automatisk ber deg om å oppgi alle relevante selvstendig næringsdrivende bestemt fradrag, slik at du kan være sikker på at det er nøyaktig og at du får maksimal refusjon. Som alle TurboTax produkter, TurboTax Selvstendig Næringsdrivende er støttet våre Maksimal Refusjon Garanti, slik at du kan filen i full tillit.,

Hvis du er ute etter mer støtte, det er to TurboTax Live valg for selvstendig næringsdrivende Kanadiere:

  • TurboTax Live-Assist & Gjennomgang Selvstendig Næringsdrivende gir live, on-demand tilgang til skatt og produkt råd når du forbereder deg tilbake, deretter en full gjennomgang av fullført tilbake.
  • Med TurboTax Live Full Service Selvstendig Næringsdrivende en TurboTax Ekspert vil fullt forberede, optimalisere, gjennomgang og fil skatt for deg. TurboTax Eksperter har et gjennomsnitt på 17 års erfaring med å forberede skatter og avgifter, og de er tilgjengelige på forespørsel å ta stress ut av skatt tid., Plus, TurboTax Live Full Service omfatter året revisjon støtte for ekstra selvtillit. (Våre Full-Tjenesten er ikke tilgjengelig for KK innbyggere).

Articles

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *